Elettracompany.com

Компьютерный справочник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Налоговое право обучение

Курсы по налоговому праву

Налогообложение сопровождает любую коммерческую сделку. Постоянно меняющееся, сложное законодательство в этой сфере требует от юристов по налоговому праву не только обширных знаний, но и их регулярного обновления. Умение ориентироваться в нормах и актах, верно их применять необходимо для каждого сотрудника, который сталкивается с этим аспектом деятельности.

В РШУ разработан блок семинаров, посвященный проблематике налогообложения. Это весьма актуальное направление. На наших курсах по налоговому праву слушатели не только узнают о юридической стороне отношений, но и подробно рассматривают сферу таможенно-налогового ВЭД-регулирования. Также в программе предусмотрен семинар по бухгалтерскому и налоговому учету, на котором изучаются все нововведения и изменения в этой области.

Кому будут полезны курсу от РШУ

Наши курсы по налоговому праву предназначены для широкой профессиональной аудитории. Это:

  • собственники, директоры финансовых и юридических департаментов компаний;
  • главные бухгалтеры и финансовые аналитики;
  • юристы по налоговым вопросам и юрисконсульты ВЭД-компаний;
  • аудиторы, налоговые консультанты и другие специалисты.

Программа разбита на профильные семинары, посвященные отдельным проблемам налогообложения компаний. Юристы по договорному праву могут посетить семинар, посвященный налоговым рискам, возникающим при заключении договоров, сотрудники бухгалтерии ‒ курс по ВЭД-учету в разрезе налогообложения. Отдельно изучаются таможенные процедуры стран-участников ТС, налогообложение компаний-перевозчиков и так далее. Освещаются на семинарах налоговые споры: о получении ННВ, с налоговыми органами, недобросовестными контрагентами. Наши преподаватели обладают обширными знаниями, практическим опытом и всегда готовы отвечать на вопросы аудитории.

Налоговое законодательство постоянно меняется, регулирующих налогообложение документов становится все больше, и уследить за всеми изменениями даже опытному специалисту трудно. В то же время стоимость ошибки в этой сфере очень велика, а проверки налоговые органы ведут весьма тщательно.

Повысить квалификацию и узнать о последних изменениях в законодательстве помогут семинары для налоговых юристов, которые проводит Русская Школа Управления. Семинары посвящены всем аспектам работы юриста с налогами и сборами, планирования и управления рисками в сфере налогообложения.

О чем рассказывают на курсах?

Для юристов, бухгалтеров, экономистов, финансовых аналитиков, других специалистов, а также собственников бизнеса, будут полезны эти семинары: налоговое право так или иначе затрагивает все аспекты деятельности компании и непосредственно влияет на прибыль. Пройдя курс налогового права, слушатели смогут использовать все льготы и отсрочки, предусмотренные законодательством, минимизировать потери, научатся общаться с контролирующими органами, а также оспаривать их решения, в том числе и в суде. Курсы по налоговому праву для юристов помогут грамотно заключать договоры с контрагентами, сокращая риски и избегая распространенных ошибок, которые приводят к претензиям со стороны налоговиков.

Для сотрудников компаний, которые работают не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, проводятся специальные семинары: налоговое право во внешнеэкономической деятельности содержит много «узких мест», для обхода которых нужна подготовка и специальные знания. На семинаре рассматриваются все аспекты ВЭД, актуальные для юристов и бухгалтеров.

Как строится обучение?

Курсы повышения квалификации для налоговых юристов в Русской Школе управления проводят преподаватели с опытом практической работы и консалтинга. В программе всех семинаров Русской Школы Управления практике отдается приоритет в сравнении с теорией. Преподаватели стремятся максимально полно рассмотреть различные аспекты повседневной работы, которую ведет налоговый юрист: курсы включают в себя массу кейсов, упражнений и задач, решая которые, слушатели учатся применять новые знания.

Курс налогового права постоянно обновляется в соответствии с последними изменениями в законодательстве, складывающейся судебной практикой и практикой проведения проверок. Посетив семинар, специалисты актуализируют свои знания и обменяются опытом с коллегами, а освежить в памяти основные моменты тренинга поможет подборка учебных материалов, которую получает каждый выпускник.

Пройдите обучение на юриста
дистанционно за 3 месяца.
Специализация: Налоговое право

Займите место по льготной цене

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных

О курсе

  • Название программы: Налоговое право.
  • Вид образовательной программы: профессиональная переподготовка.
  • Формат обучения: дистанционный (без отрыва от работы, в любом городе РФ).
  • Продолжительность курса: 3 месяца.
  • Объем программы: 520 часов.
  • Требования: наличие среднего или высшего профессионального образования.

Данный курс позволит вам освоить востребованную и высокооплачиваемую профессию юриста. И получить все знания и навыки, необходимые для успешной карьеры:

  • Правовое регулирование налоговой системы Российской Федерации;
  • Предмет, принципы, методы, система и источники налогового права;
  • Налоговый Кодекс Российской Федерации;
  • Федеральные, региональные и местные налоги и сборы;
  • Субъекты и объекты налогового администрирования и т.д.

В результате обучения вы получаете диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, который даёт право на ведение профессиональной деятельности.

Преимущества обучения у нас:

Обучение в полностью дистанционном формате

Минимальные затраты сил и времени

Одна из самых доступных цен на обучение юристов в России

Рассрочка платежа

Обучение в соответствии с профессиональными стандартами 2016-2020

Простые для понимания учебные материалы

Персональный куратор

Сжатые сроки обучения

Надежно и легитимно

Подарок для наших студентов

С 1 июля 2016 года, по закону от 02.05.2015 №122-ФЗ, для всех работников и работодателей стало обязательным применение профессиональных стандартов.

Профстандарты – это требования к квалификации работников. В соответствии с ними, работник, который выполняет определенную функцию, должен иметь соответствующую квалификацию. Уровень квалификации определяется по наличию специального образования и опыту работы. Соответствие профстандартам подтверждается квалификационным сертификатом.

Читать еще:  Заочное обучение группа выходного дня

Обычная стоимость сертификации – 10 000 руб. Для наших выпускников
бесплатно!

Займите место по льготной цене

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных

Образец диплома

С 2019 года сведения о выданных удостоверениях и дипломах должны размещаться в государственной системе ФИС ФРДО. Наша организация подключена к Федеральной государственной информационной системе ФИС ФРДО. Данные о выданном дипломе заносятся в эту систему в течении 2 месяцев после его выдачи.

Возможна выдача диплома от нашей московской организации «Международный Университет Цифровой Экономики и Технологий» (+20% к стоимости курса).

Порядок поступления и обучения

Лицензия на образовательную деятельность

Займите место по льготной цене

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных

Об АНО «Профессиональный стандарт» и ГК «Центр Реформ Предприятий»

«Профессиональный стандарт» проводит обучение юристов по всей России.

Наша миссия: сделать дополнительное профессиональное образование в России проще и доступнее.

АНО «Профессиональный стандарт» входит в группу компаний «Центр Реформ Предприятий», к которой относится ЧУ «ООДПО «Международная Академия Экспертизы и Оценки» — маэо.рф:

  • ТОП-100 лучших образовательных учреждений России по данным Интерпрофстата в 2018 и 2020 г.;
  • 34 место среди 700 предприятий России по ОКВЭД «Образование профессиональное дополнительное», по данным Росстата в рамках аудита социально-экономического проекта «Элита Нации» профессиональное дополнительное»;
  • 14 150 выпускников;
  • 85 субъектов Российской Федерации;
  • 350+ образовательных программ.

Обучение ведется на материально-технической базе Международной Академии Экспертизы и Оценки. Кураторский состав одинаковый.

Также в нашу группу компаний «Центр Реформ Предприятий» входят:

УМЦ «Интеллект» Саратовский Государственный Технический Университет им. Гагарина Ю.А. — umcin.ru, который осуществляет подготовку экспертов-оценщиков на базе государственного ВУЗа.

  • Более 1500 оценщиков выпущено;
  • 18 лет опыта обучения оценщиков.

Консалтинговая компания «Центр Реформ Предприятий» — crpocenka.ru, которая занимается оценкой всех видов имущества по всей России. А также сертификацией судебных экспертов, аудиторов и бухгалтеров.

  • С 1998 года на рынке.
  • Лауреат XXVIII премии «Элита национальной экономики 2013». Медаль «За развитие предпринимательства» Член Российского Общества Оценщиков, Международной Палаты Оценщиков, Гильдии Профессиональных Экспертов и Оценщиков, ОПОРЫ России, Торгово-промышленной палаты Саратовской области.
  • Собственные разработки в области экономического и социального развития, получившие положительный отзыв в Экономическом управлении Президента Российской Федерации, Минэкономразвития России и Рабочем центре экономических реформ при Правительстве Российской Федерации.

Проходя обучение у нас, вы можете быть уверены, что обратились в крупную надёжную организацию, которая существует с 1998 года и оказывает образовательные услуги 18 лет.

Налоговый юрист. Курс в Москве

Курс направлен на получение прикладных знаний и формирования актуальных юридических и финансовых компетенций в сфере налогообложения бизнеса.

Краткое описание

Полная программа

Преподаватели

Скидки

Место проведения

Дата и время проведения

Формат обучения

Документ по окончании обучения

Для участников предусмотрено

Цели семинара/курса

Особенности программы

В результате обучения участники:

  • смогут хорошо разбираться в сфере налогового права, обосновано возражать налоговым органам при квалификации сделок и их последствиях;
  • профессионально защищать интересы клиентов в ходе проведения налоговых проверок;
  • грамотно применять законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые правоотношения;
  • понимать содержательную часть финансовых процессов предприятия и обеспечивать их правовую и законодательную реализацию;
  • осуществлять налоговое консультирование и заниматься налоговым консалтингом.

Для кого предназначен

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Юридическое определение налогов и сборов.
Специфика налоговых отношений. Понятие и объекты налоговых правоотношений. Налоговое бремя и эффект переложения налогов. Классификация налогов. Налоговые льготы: понятие и виды, принципы установления и использования.

Участники налоговых правоотношений.
Налогоплательщики, понятие взаимозависимости лиц, значение данной категории для целей налогообложения. Права и обязанности налоговых агентов. Объект налогообложения и налоговая база, иные элементы налогообложения.

Последние изменения налогового законодательства. Налогообложение юридических и физических лиц:

  • Трехуровневое налоговое законодательство.
  • Специальные налоговые режимы. Налог на самозанятых.
  • Налоговые и гражданско-правовые последствия отдельных видов гражданско-правовых сделок.
  • Налоговый учет и отчетность – минимальные, но необходимые знания для юриста.
  • НДС, новая ставка налога, практика его возврата, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество, а также изменение кадастровой стоимости с 2019 года для его расчета. Как они повлияли на схемы оптимизации налогообложения.

Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение.
Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах: конституционное истолкование, судебное толкование.

Налоговое право в решениях Конституционного суда.
Виды решений Конституционного Суда РФ. Значение правовых позиций, высказанных Конституционным Судом РФ в области налогообложения. Примеры судебной практики.
Правовые пределы налоговой оптимизации. Роль судебных актов в налоговых спорах. Применение зарубежного опыта в российском законодательстве при установлении налогов, сравнение уровня совокупного налогового бремени. Деофшоризация и налоговые аспекты офшорного бизнеса.

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
Порядок взыскания налогов (сборов) и пеней за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика. Изменение порядка и сроков уплаты налогов и сборов: отсрочка, рассрочка уплаты, реструктуризация налоговой задолженности. Требование об уплате налогов и сборов: основание и сроки. Зачёт и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм. Увеличение доли неналоговых платежей в совокупном налоговом бремени.

Читать еще:  Обучение на пекаря москва

Налоговые риски при заключении договора.
Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция невиновности налогоплательщика. Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности.
Проверка контрагента перед заключением договора. Заключение договора способами, снижающими риск предъявления претензий из-за недобросовестного контрагента.
Налогообложение штрафных санкции, спорные моменты. Налоговые претензии к цене договора (претензии по необоснованному занижению/завышению цены, предоставлению скидок премий) Безвозмездное пользование, новое при определении налоговых рисков и последствий таких сделок.
Способы заключения договоров со снижением налоговых рисков. Переквалификация сделок налоговыми органами. Налоговые последствия мнимых и притворных сделок. Экономически необоснованные и нецелесообразные сделки. Влияние взаимозависимости сторон сделки на результаты. Примеры судебной практики.

Налоговый контроль.
Выездные и камеральные налоговые проверки. Новшество налогового законодательства – налоговый мониторинг. Мероприятия, проводимые налоговыми органами в рамках выездных налоговых проверок, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Приостановление выездных проверок. Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки. Новое в налоговой практике – налоговая оттепель.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Процедура обжалования решений налоговых органов. Примеры судебной практики.

Способы защиты прав налогоплательщиков. Правовые последствия налоговых проверок. Виды исков, предъявляемых к налоговым органам. Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Судебная практика.

Административная и уголовная ответственность.
Основания и порядок предоставления информации правоохранительным органам со стороны налогоплательщика. Допрос свидетеля. Способы защиты должностных лиц компаний от неправомерных требований правоохранительных органов по налоговым правоотношениям. Судебная практика.

Алгоритм действий налоговых органов в 2020 году.
Порядок проведения налоговых проверок в 2020 году. Выявление расхождения налоговых деклараций контрагентов. Новые методы борьбы с фирмами-однодневками. Новые основания для истребования документов. Проведение осмотра территорий, помещений и предметов в ходе проверки НДС, участие в инвентаризации активов плательщиков.

Практикующий аудитор, главный бухгалтер. Преподаватель экономических дисциплин с 16-летним стажем, как длительных курсов в высших учебных заведениях, так и авторских краткосрочных курсов.

Имеющий многолетний успешный опыт проведения корпоративных семинаров для персонала компаний клиентов, ведения тематических семинаров-практикумов для бухгалтеров.

Применяющий практический успешный опыт работы в области налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в ведущих консалтинговых компаниях и реальном секторе экономике на руководящих должностях.

Сфера профессиональных интересов:

Вопросы налогообложения, налоговое планирование, проверка добросовестности контрагентов налогоплательщиками и контролирующими органами, финансовые аспекты договорной деятельности, успешное прохождение налоговых проверок, практика применение ПБУ 18/02, вопросы налоговой оптимизации и схемотехники.

Разработка методики организации краткосрочных семинаров, в т.ч. в МГТУ им. Н.Э.Баумана (институт повышения квалификации) и Московском государственном институте культуры (МГУКИ) (второе высшее образование по специальности «Экономист»).

Имеет высшее экономическое (финансовое) образование (Финансовая университет при Правительстве РФ).

Имеет квалификационный аттестат аудитора № К 026699 от 09.11.2006 г., Свидетельство «Система внутреннего контроля и аудита на предприятие», выданное Российским фондом образовательных программ «Экономика и Управление», Сертификат об успешном прохождении экзамена для работников бухгалтерии, занимающих руководящие должности организаций Госкорпорации «Росатом».

Опыт практической работы более 10 лет в должности главного бухгалтера, начальника отдела контроля учетных процессов (внутренний аудит, система внутренних контролей) в крупных организациях реального сектора, холдингах, в т.ч. в структуре госкорпораций.

Огромный опыт работы в части производственного учета, а также учета результатов научных разработок, НИОКРов.

Обширный опыт руководителем проверок в крупнейших российских консалтинговых и аудиторских компаниях по налоговому консалтингу, налоговым аудиторским проверкам, по внедрению системы налогового планирования и бюджетирования (в т.ч. АО «РЖД»), по проведению комплексного обследования предприятия («Due Diligence»), участие в судебных спорах по налоговым проверкам.

Автор публикаций в ведущих экономических изданиях, комментария к Федеральному закону «Об аудиторской деятельности».

Налоговое право обучение

В ЦПНК можно пройти обучение по направлениям:

  • Подготовка налоговых консультантов по специальности «Консультант по налогам и сборам» (540/380/180 часов).
  • Подготовка консультантов по направлению «Налоговое консультирование в кредитных организациях» (380 часов).
  • Повышение квалификации налоговых консультантов «Налоговое администрирование и налогообложение: практические рекомендации» (72 часа).
  • Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов).
  • Семинары по бухгалтерскому и налоговому учету.

Российский новый университет аккредитован в Палате налоговых консультантов на право реализации образовательных программ по подготовке и повышению квалификации консультантов по налогам и сборам.

На данный момент количество профессиональных консультантов насчитывает более 6000 специалистов, среди которых 1100 – прошли обучение в РосНОУ. Центр по праву считается лучшим, благодаря подбору программ индивидуально для каждого учащегося и блестящему преподавательскому составу.

Требования к профессии:

  • профильное высшее (экономическое или юридическое) образование и имеющие опыт работы по специальности не менее 3 лет (из последних 5-ти)
  • или непрофильное высшее образование и имеющие опыт работы в области налогов и сборов не менее 5 лет.
  1. Налоговое право.
  2. Налогообложение юридических и физических лиц.
  3. Правовое регулирование экономической деятельности.
  4. Бухгалтерский учет и отчетность.
  5. Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования.
  6. Организация и методика налогового консультирования.

Вы станете: Консультантом по налогам и сборам.

Вы сможете:

  • помогать правильно планировать развитие бизнеса с учетом налоговых платежей,
  • предотвращать ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
  • управлять денежными потоками для соблюдения сроков уплаты налогов.
  • при необходимости представлять и защищать интересы налогоплательщиков;
  • разбираться в нюансах налогового законодательства и соблюдать его требования.
Читать еще:  Лабораторное дело в рентгенологии обучение первичное

Фактически налоговые консультанты являются гарантом законности в отношениях налогоплательщики – налоговые органы.

  • Государственный диплом о профессиональной переподготовке (540 час.), свидетельство о повышении квалификации (380, 180 час.), удостоверение о повышении квалификации в объеме (72 часа).
  • Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов.
  • Внесение сведений в Единый реестр консультантов по налогам и сборам.
  • Членский билет Палаты налоговых консультантов.
  • Свидетельство о продлении квалификационного аттестата Палаты налоговых консультантов.

Центр приглашает руководителей, частных предпринимателей, финансовых директоров и других профессионалов, деятельность которых затрагивает аспекты налогового администрирования и налогообложения.

Предлагаемые программы позволяют за короткий срок овладеть самой актуальной информацией в области налогового и гражданского законодательства, бухгалтерского учета и налогообложения.

Методисты Центра всегда помогут вам подобрать нужную программу для обучения.

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. Защита прав налогоплательщиков

Зарипов Вадим Маратович

руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп», заместитель главного редактора журнала «Налоговед»

СТАТЬЯ 54.1 НК РФ: КОДИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ДОКТРИН ИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА?

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ В СПОРАХ О НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЕ

  • новые направления налогового контроля и новые зоны риска
  • современные тенденции проведения выездных и камеральных налоговых проверок
  • принципы налогового контроля и их практическое применение
  • информационная безопасность в ходе проверок
  • приостановление операций по счетам налогоплательщика
  • изменения в ответственности за налоговые преступления
  • имущественная ответственность физических лиц по налоговым долгам организаций

Герасименко Светлана Анатольевна

действительный государственный советник юстиции РФ 3-го класса

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

  • Виды требований, с которыми налогоплательщик может обратиться в арбитражный суд;
  • Требования, в отношении которых законом установлен обязательный досудебный порядок урегулирования;
  • Соблюдение обязательной досудебной процедуры при разрешении налоговых споров;
  • Отличие обязательной досудебной процедуры от административного порядка реализации налогоплательщиком своих прав, предусмотренных ч. 1 НК РФ;
  • Пределы представления налогоплательщиком дополнительных доказательств при обжаловании решений налоговых органов;
  • Особенности распределения бремени доказывания по налоговым спорам;
  • Иные процессуальные аспекты рассмотрения отдельных категорий налоговых споров в арбитражных судах.

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

  • Влияние признания сделок недействительными на учет налогоплательщиком фактически совершенных финансово-хозяйственных операций;
  • Мнимые и притворные сделки в аспекте налоговых последствий.

Никонов Андрей Александрович

старший партнер юридической компании «Пепеляев Групп»

ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за их совершение: примеры арбитражной практики

НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ: основания и порядок взыскания, сроки исковой давности

Бациев Виктор Валентинович

действительный государственный советник юстиции 3 класса, до 2014 г. — судья, председатель налогового состава, член Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, руководитель правового направления Проекта «Поддержка»

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЮ НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ
с использованием иностранных компаний (правила тонкой капитализации, контролируемые компании и другие антиоффшорные механизмы, концепция бенефициарного собственника, первые уроки применения законодательства о трансфертном ценообразовании)

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. РАЗБОР НЕРЕШАЕМЫХ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ СИТУАЦИЙ С УЧЕТОМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  • Спорные вопросы признания доходов и расходов.
  • Комментарий отдельных правовых позиций, закрепленных в судебных актах ВАС РФ и ВС РФ по конкретным делам.
  • Споры, касающиеся оценки хозяйственных операций, как приводящих к получению экономической выгоды и налогооблагаемого дохода. Споры, касающиеся оценки расходов для целей налогообложения через призму критериев оправданности, экономической обоснованности, направленности на получение дохода, наличия собственного хозяйственного интереса.
  • Новации законодательного регулирования, ключевые изменения. Основные направления налоговых проверок, риски.

Зарипов Вадим Маратович

руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп», заместитель главного редактора журнала «Налоговед»

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (Глава 21 НК РФ)

  • Налоговое бремя и эффект переложения налогов.
  • Налоговые вычеты в условиях нового формата налоговых деклараций.
  • Комментарий отдельных правовых позиций, закрепленных в судебных актах ВАС РФ и ВС РФ по конкретным делам.
  • Комментарий разработчиков к постановлению Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС»:
    — освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика;
    — последствия совершения ошибок в определении статуса лица, реализующего товары (работы, услуги), характера совершаемых им операций (необоснованная квалификация операций как облагаемых или в качестве не относящихся к таковым), должной ставки налога. Способы защиты и восстановления нарушенных прав, налоговый и гражданско-правовой аспект;
    — спорные вопросы применения статьи 161 НК РФ,
    — особенности уплаты налога при выявлении недостач товаров, передаче товаров в рекламных целях и бонусных товаров, при предоставлении скидок;
    — налогообложение операций с имущественными правами;
    — споры, связанные с возвратом НДС из бюджета, порядок и сроки применения налоговых вычетов, корректировка ранее примененных налоговых вычетов;
    — применение налоговых вычетов по отдельным хозяйственным операциям (при созданий неотделимых улучшений арендованного имущества, НДС по «инвестиционным» договорам в капитальном строительстве).
  • Конфликт правовых позиций Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ по делам, связанным с необоснованным обложением НДС продавцом (подрядчиком, исполнителем) операций, не подлежащих налогообложению.
  • Новации законодательного регулирования, ключевые изменения. Основные направления налоговых проверок, риски.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector
×
×